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星期五, 2024年9月20日  
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洛阳师范学院附属中学2021年度部门预算
发布时间: 2021/3/29 11:28:00      浏览次数: 4469       打印
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第一部分  洛阳师范学院附属中学概况 
一、 主要职能 
二、 机构设置及部门预算单位构成 
第二部分洛阳师范学院附属中学 2021 年部门预算情况说明 
第三部分名词解释  
 
附件:洛阳师范学院附属中学 2021 年部门预算表 
 
一、 部门收支总体情况表 
二、 部门收入总体情况表 
三、 部门支出总体情况表 
四、 财政拨款收支总体情况表 
五、 一般公共预算支出情况表 
六、 支出预算分类汇总表(按支出经济分类) 
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表 
八、 政府性基金预算支出情况表 
九、 国有资本经营预算支出情况表 
十、 部门预算项目绩效目标表 
       
   
第一部分 
洛阳师范学院附属中学概况  
一、 洛阳师范学院附属中学主要职责 公立高中学历教育 
二、 机构设置及部门预算单位构成 
洛阳师范学院附属中学内设 5 个职能部门(室),包括办公室、教务处、政教处、总务处、团委。 我单位为洛阳市教育局所属公益二类事业单位,无下属单位。             
  
第二部分 
洛阳师范学院附属中学 2021 年部门预算情况说明 
一、 收入支出预算总体情况说明 
洛阳师范学院附属中学 2021 年收入总计 1424.86 万元,支出总计 1424.86万元,与 2020 年预算相比,收支各减少  566.84 万元下降 28 %。主要原因:2020 年 7 月初高中分离,37 名教师及初中学生划至洛龙区 41 中。 
二、 收入预算总体情况说明 
洛阳师范学院附属中学 2021 年收入总计 1424.86 万元,其中一般公共预算 1394.26 万元,教育收费 30.6 万元 
三、 支出预算总体情况说明 
洛阳师范学院附属中学支出合计 1424.86 万元,其中:基本支出 1304.71 万元,占  91.56 %,项目支出  120.15 万元,占 8.44  %。 
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 
洛阳师范学院附属中学2021年收入总计1424.86万元,支出总计1394.26万元,与 2020 年预算相比,收支各减少 566.84  万元下降 28 %。主要原因:2020 年 7 月初高中分离,37 名教师划至洛龙区 41 中。 
五、一般公共预算支出支出预算情况说明 
洛阳师范学院附属中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1394.26万元,主要用于以下方面:教育支出 1205.35 万元,占 86.45%,社会保障和就业类支出 80.24 万元,占 5.7%,卫生健康(类)支出 73.73 万元,占5.3%,住房保障(类)支出 65.54 万元,占 4.7%。 
六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类) 
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》(财预(2017)98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系,局《支出预算分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 
七、“三公”经费支出预算情况说明 
洛阳师范学院附属中学 2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元。与 2020年预算资金无增减。 
具体支出情况如下: 
(一) 因公出国(境)费 0 万元,预算数与 2020 年相比无增减,主要原因为目前没有出(境)的业务。 
(二) 公务用车购置及运行费 1.5 万元,预算数与 2020 年相比无增减。 
(三) 公务接待费为 0 万元,预算数与 2020 年相比无增减,主要是目前没有公务接待的业务。 
八、政府性基金预算支出决算情况说明 
洛阳师范学院附属中学未使用政府性基金预算拨款安排的资金支出。 
九、 国有资本经营预算支出预算情况说明 
       洛阳师范学院附属中学2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 
十、 其他重要事项情况说明 
(一)机关运行经费支出情况 
洛阳师范学院附属中学 2021 年机关运行经费支出预算为 0 万元,我校为事业全供单位。 
(二)政府采购支出情况 
2021 年政府采购预算安排 2 万元,其中:政府采购货物预算 2 万元。 
(三)绩效目标设置情况 
洛阳师范学院附属中学 2021 年预算项目均按照要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济利益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 
(四)国有资产占用情况 
    2020 年末,共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆。单价在 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元的专用设备 0 台。 
(五)专项转移支付项目情况 
洛阳师范学院附属中学无专项转移支付项目。          
      
   
 第三部分 
名词解释 
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。 
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入、”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 
六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范试行》要求,依据预算支出性质和用途,将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。 
七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 
 

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